【48812】湘潭县文明旅行广电体育局2024年部分预算和“三公”经费预算揭露

来源:产品中心 日期:2024-04-22 18:21:22 浏览量:21次

  湘潭县文明旅行广电体育局担任办理全县文明旅行体育广电作业及文明旅行体育商场归纳法律,拟定并组织施行全县旅行业展开规划和年度展开方案,组织而且展开全县图书、大众艺术作业免费敞开作业,辅导全县要点文明、体育设施建造,做好全县文物博物、非物质文明遗产保护和优异民族文明的传承遍及作业,组织推动全县播送电影电视公共服务作业。

  湘潭县文明旅行广电体育局属财务全额拨款的行政作业单位。内设组织包含:工作室、公共文体股、艺术和非物质文明遗产股、资源开发和工业高质量展开股、政策法规股(批阅服务股)、文物办理股、方案财务股、机关党委、离退休人员办理服务股(人事股)。下辖县文明馆、县博物馆、县文明商场归纳行政法律大队、县图书馆、县非物质文明遗产保护传承中心、县旅行服务中心、县全民健身服务中心、县体育彩票办理站、县少年儿童业余体校9个二级组织。办理2个改制国有企业:县电影发行放映有限公司和县湖湘文明艺术有限责任公司。

  本部分预算为汇总预算,归入编制规模的预算单位包含:局本级预算和所辖9个作业单位二级组织预算。

  (一)收入预算:包含一般公共预算、政府性基金、国有资本运营预算等财务拨款收入,以及营收、作业收入等单位资金。2024年本部分收入预算1198.29万元,悉数为一般公共预算拨款,收入较去年削减74.97万元,首要是人员削减4人、日常共用经费由人均9600元降为6000元、削减两个事务性专项、保存的专项压减5%。

  (二)开销预算:2024年本部分开销预算1198.29万元,其间,文明体育与传媒开销1198.29万元。开销较去年削减74.97万元,首要是根本开销削减48.55万元,为人员削减4人、日常共用经费由人均9600元降为6000元;项目开销削减26.42万元,为削减两个事务性专项15.28万元、保存的专项削减11.14万元,压减4.2%。

  2024年本部分一般公共预算拨款开销预算1198.29万元,其间,按功用科目开销1198.29万元,占100%。详细组织状况如下:

  (一)根本开销:2024年本部分根本开销预管用943.61万元,首要是为保证部分正常运作、完结日常作业使命而产生的各项开销,包含用于根本工资、补助补助、奖金、社保、公积金、膳食补助费等人员经费以及工作费、印刷费、水电费、工作设备置办等共用经费。

  (二)项目开销:2024年本部分项目开销预算254.68万元,首要是部分为完结特定行政作业使命或作业展开方针而产生的开销,包含项目性专项和事务作业专项,项目性专项127.58万元,分别为:乡村电影放映工程53.48万元、湘潭县广场公益电影项目14.25万元、“送戏下乡、演艺惠民”59.85万元。事务性专项127.1万元,分别为:人事代理经费17.4万元、终年文物,名人名居运转53.61万元、文明体制改革后续经费19.95万元、罗亦农生平事迹陈列馆运营办理费用28.5万元、文明工业和旅行工业计算经费7.64万元。

  (一)机关运转经费:2024年本部分本级机关运转经费104.71万元,比上年预算削减29.6万元,首要为人员削减4人、日常共用经费由人均9600元降为6000元。

  (二)“三公”经费预算:2024年本部分机关本级“三公”经费预管用为6.8万元,其间,公事招待费2万元,公事用车置办及运转费4.8万元(其间,公事用车置办费0万元,公事用车运转费4.8万元),因公出国(境)费0万元。2024年三公经费预算较2023年削减1.94万元,首要是2024年持续贯彻执行厉行节约要求,进一步从严操控三公经费开支,已大幅削减。

  (三)一般性开销状况:2024年本部分会议费预算1万元,拟举行10次左右会议,人数100人以内,内容为日常会议开支;训练费预算1万元,拟展开10次左右训练,人数100人左右,开销内容为干部教育训练、购买书本、差盘缠等;无举行节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

  (四)政府收购状况:2024年本部分政府收购预算总额106.91万元,其间,货物类收购预算8万元;工程类收购预算0万元;服务类收购预算98.91万元。

  (五)国有财物占用运用及新增财物装备状况:本部分共有公事用车1辆,其间,机要通讯用车0辆,应急保证用车0辆,法律执勤用车1辆,特种专业方面技能用车0辆,其他依规则装备的公事用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年拟新增装备公事用车0辆,其间,机要通讯用车0辆,应急保证用车0辆,法律执勤用车0辆,特种专业方面技能用车0辆,其他依规则装备的公事用车0辆。

  (六)预算绩效方针阐明:本部分一切开销施行绩效方针办理。归入2024年部分全体开销绩效方针的金额为1198.29万元,其间,根本开销943.61万元,项目开销254.68万元。归入要点绩效评价项目2个,分别为:乡村电影放映53.48万元、“送戏下乡、演艺惠民”59.85万元。我局预算绩效办理领导小组将对照相关文件,在项目申报、方针设定、决议计划进程、资金分配、资金到位、开销办理、组织施行和项目作用等方面执行到位。详细绩效方针详见报表。

  1、机关运转经费:是指各部分的共用经费,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:归入省(市/县)财务预算办理的三公经费,是指用一般公共预算拨款组织的公事招待费、公事用车置办及运转保护费和因公出国(境)费。其间,公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待开销;公事用车置办及运转费反映单位公事用车车辆置办开销(含车辆置办税),以及燃料费、维修费、保险费等开销;因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、膳食费、训练费、公杂费等等开销。

  3、根本开销:是指为保证组织正常运作、完结日常作业使命而产生的人员开销和共用开销。

  4、项目开销:是指在根本开销之外为完结特定行政使命和作业展开方针所产生的开销。




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